Kamis, 17 Februari 2011

APBN 2011



DEFISIT APBN
DAN
TARGET INFLASI APBN 2011

Defisit APBN 2011
Berdasar data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara dan hibah per 31 Januari 2011, realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp60,6 triliun atau 5,5% dari target APBN 2011. Angka ini naik 83% dari realisasi Januari tahun lalu.

Adapun kontribusi terbesar disumbang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,5 triliun atau 6,3% dari APBN. Dibanding periode yang sama tahun 2010, penerimaan ini mengalami kenaikan sebesar 11,2%. “Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan PPh nonmigas yang tumbuh 32,1 persen hingga mencapai Rp25,1 triliun yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi makro. Selain itu peningkatan penerimaan perpajakan juga didukung oleh meningkatnya penerimaan bea keluar yang dipengaruhi oleh tingginya harga CPO di pasar internasional,” papar Kepala BKF Kemenkeu Bambang Brodjo di kantor Kemenkeu, Kamis (17/2).

Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp7,1 triliun atau 2,8% dari target APBN 2011 yang didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp2,6 triliun, SDA nonmigas sebesar Rp1,8 triliun dan PNBP lainnya sebesar Rp2,6 triliun.

Untuk realisasi belanja negara telah tercatat sebesar Rp66,9 triliun atau 5,4% dari pagu APBN 2011 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp25,2 triliun atau 3% dari pagu dan transfer ke daerah Rp 41,7 triliun atau 10,6% dari pagu. Dengan demikian, defisit yang tercapai sebesar Rp6,3 triliun per Januari 2011. "Defisit anggaran per 31 Januari 2011 mencapai Rp6,3 triliun, karena disebabkan oleh tingginya realisasi belanja negara yang mencapai 5,4 persen dari pagu APBN 2011," ujarnya.

Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp13,8 triliun atau 7,7% dari pagu dan belanja pembayaran bunga utang Rp9,9 triliun atau 8,6% dari pagu. Sedangkan realisasi transfer ke daerah didominasi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp37,6 triliun atau 16,7% dari pagu dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp4,1 triliun atau 6,9% pagu target APBN 2011. "Realisasi pembiayaan mencapai Rp8,5 triliun atau 6,8 persen dari (target) APBN 2011 yang terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp11,1 triliun atau 8,8 persen dari APBN 2011 dan pembiayaan luar negeri sebesar negatif Rp2,6 triliun," pungkasnya.
Target Inflasi APBN 2011
Pemerintah optimistis target inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 yang ditetapkan sebesar 5,3% masih relevan meski laju inflasi pada Januari tahun ini tercatat cukup tinggi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah dan Bank Indonesia akan berkoordinasi untuk menjaga laju inflasi dengan melakukan berbagai cara yang salah satunya melakukan stabilitasai harga pangan. “Contohnya PMK 241 yang kita lakukan revisi, termasuk juga beberapa kebijakan yang meringankan masyarakat kita yang paling rentan. Itu yang telah dilakukan pemerintah,” jelasnya, hari ini.

Hatta menjelaskan masuknya musim panen raya dalam 2 bulan mendatang akan membuka peluang terjadinya deflasi. Saat ini, harga sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya naik tajam pada akhir Desember 2010-awal januari 2011."Kita tentu melihat harga pangan turun karena ada saatnya nanti ada deflasi. Asumsi 5,3% masih relevan dan belum ada koreksi bersama dengan DPR," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan laju inflasi bulanan pada Januari 2011 sebesar 0,89% atau lebih tinggi dari inflasi Januari 2010 sebesar 0,82%. Rendahnya produksi pangan terutama komoditas beras menyumbang kontribusi signifikan terhadap laju inflasi bulan lalu. Secara tahunan, laju inflasi tercatat mencapai 7,02% atau lebih tinggi dari Desember 2010 (yoy) sebesar 6,96%, sementara inflasi inti Januari 2011 tercatat 0,49% dan inflasi inti tahunannya sebesar 4,18%.


KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 1
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
01 PELAYANAN UMUM 70.623.211.429 31.273.319.583 8.012.737.962 316.844.352 110.226.113.326
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH
KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR
NEGERI
70.609.451.524 29.553.219.528 5.993.457.305 5.741.045 106.161.869.402
1 01 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN 0 1.078.662.587 565.246 0 1.079.227.833
KELEMBAGAAN DEMOKRASI
2 02 PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN 2.579.628.268 2.402.750.536 0 0 4.982.378.804
OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA
3 03 PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK 0 57.856.460 117.876 0 57.974.336
4 04 PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA 0 11.380.000 0 0 11.380.000
5 05 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL 5.753.524 147.505.076 0 0 153.258.600
6 06 PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN 0 134.693.400 0 0 134.693.400
KESATUAN NASIONAL
7 07 PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN 0 1.258.100 0 0 1.258.100
MASYARAKAT
8 09 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 67.473.641.351 15.169.215.831 296.546.291 3.623.000 82.943.026.473
9 10 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN 45.897.847 1.270.477.156 34.269.176 189.250 1.350.833.429
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
10 12 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN 0 653.020.852 145.186.217 0 798.207.069
KETATALAKSANAAN
11 13 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 97.131.332 1.369.583.755 189.858.697 466.320 1.657.040.104
APARATUR
12 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 43.303.201 889.632.996 207.235.509 0 1.140.171.706
13 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 136.490 94.317.628 1.337.682 0 95.791.800
INFORMASI PUBLIK
14 17 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 0 327.480.693 3.610.611.932 0 3.938.092.625
APARATUR NEGARA
15 19 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN 362.162.283 979.827.611 9.248.951 1.462.475 1.352.701.320
DAN KEPEMERINTAHAN
16 20 PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN 0 422.072.924 1.117.898.775 0 1.539.971.699
KEUANGAN NEGARA
17 21 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN 1.797.228 271.836.852 240.177.384 0 513.811.464
NEGARA
18 22 PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 0 29.373.546 400.000 0 29.773.546
19 23 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN 0 30.103.165 31.304.220 0 61.407.385
20 24 PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN 0 130.676.734 45.186.554 0 175.863.288
21 25 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG 0 36.112.723 423.665 0 36.536.388
22 26 PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM 0 9.426.433 0 0 9.426.433
PENGANGGARAN
23 27 PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN 0 3.880.494.600 52.128.500 0 3.932.623.100
STATISTIK
24 28 PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 0 155.459.870 10.960.630 0 166.420.500
KEKAYAAN NEGARA
01.03 PELAYANAN UMUM 0 70.631.611 445.704.389 0 516.336.000
25 01 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 0 6.707.400 45.000 0 6.752.400
26 02 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 48.474.211 445.659.389 0 494.133.600
27 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 15.450.000 0 0 15.450.000
01.04 PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK 13.759.905 1.032.493.529 467.152.240 47.000 1.513.452.674
28 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK 13.759.905 693.970.035 359.269.115 0 1.066.999.055
29 02 PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK 0 134.895.678 41.816.919 0 176.712.597
30 03 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK 0 203.627.816 66.066.206 47.000 269.741.022
01.06 PEMBANGUNAN DAERAH 0 524.220.740 540.904.210 19.000.000 1.084.124.950
31 01 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 0 5.989.000 11.000 0 6.000.000
32 02 PROGRAM PENATAAN PERATURAN 0 11.980.000 20.000 0 12.000.000
PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH
33 04 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH 0 9.160.000 40.000 0 9.200.000
DAERAH
34 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 0 202.294.896 271.406.904 0 473.701.800
PEMERINTAH DAERAH
35 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN 0 39.129.000 4.575.000 0 43.704.000
PEMERINTAH DAERAH
36 07 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 0 78.413.266 213.387.734 0 291.801.000
37 08 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT 0 64.619.350 160.000 0 64.779.350
70.623.211.429 31.067.930.180 7.395.914.572 5.788.045 109.092.844.226
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 2
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH
38 10 PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK 0 12.000.000 0 0 12.000.000
39 11 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA 0 98.965.828 51.303.572 19.000.000 169.269.400
NASIONAL
40 13 PROGRAM PEMBINAAN DAERAH 0 1.669.400 0 0 1.669.400
01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA 0 92.754.175 565.519.818 292.056.307 950.330.300
41 03 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS 0 92.754.175 565.519.818 292.056.307 950.330.300
02 PERTAHANAN 20.269.995 8.961.294.262 11.986.656.279 0 20.968.220.536
02.01 PERTAHANAN NEGARA 12.984.054 8.716.622.200 4.778.450.004 0 13.508.056.258
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF 0 2.184.628.868 297.934.332 0 2.482.563.200
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT 12.984.054 2.512.321.299 1.118.636.347 0 3.643.941.700
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT 0 1.429.677.079 1.624.717.621 0 3.054.394.700
4 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA 0 1.290.476.530 1.669.891.370 0 2.960.367.900
5 05 PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN 0 1.275.278.600 45.146.400 0 1.320.425.000
KEUTUHAN WILAYAH NKRI
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA 0 24.239.824 22.123.934 0 46.363.758
02.02 DUKUNGAN PERTAHANAN 0 166.443.852 7.094.677.190 0 7.261.121.042
7 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI 0 57.332.252 389.176.942 0 446.509.194
PERTAHANAN
8 02 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN 0 109.111.600 6.705.500.248 0 6.814.611.848
02.03 BANTUAN MILITER LUAR NEGERI 3.825.649 37.896.411 0 0 41.722.060
9 01 PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL 3.825.649 37.896.411 0 0 41.722.060
02.04 LITBANG PERTAHANAN 731.492 20.519.599 107.898.485 0 129.149.576
10 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN 731.492 13.211.284 10.406.800 0 24.349.576
11 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL 0 7.308.315 97.491.685 0 104.800.000
02.90 PERTAHANAN LAINNYA 2.728.800 19.812.200 5.630.600 0 28.171.600
12 01 PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI 2.728.800 19.812.200 5.630.600 0 28.171.600
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 0 8.381.072.918 6.544.959.366 0 14.926.032.284
03.01 KEPOLISIAN 0 5.760.788.425 4.404.448.136 0 10.165.236.561
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN 0 278.794.900 0 0 278.794.900
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 0 141.811.243 3.686.943.614 0 3.828.754.857
KEPOLISIAN
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN 0 71.305.300 0 0 71.305.300
KETERTIBAN
4 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN 0 198.854.200 0 0 198.854.200
5 05 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS 0 3.547.906.306 287.945 0 3.548.194.251
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN 0 588.044.440 190.709.860 0 778.754.300
DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA
7 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA 0 26.283.480 380.802.073 0 407.085.553
NEGARA
8 08 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 0 167.663.724 130.070.676 0 297.734.400
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
9 09 PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI 0 131.394.732 15.633.968 0 147.028.700
10 10 PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK 0 578.296.900 0 0 578.296.900
PIDANA
11 12 PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN 0 30.433.200 0 0 30.433.200
03.02 PENANGGULANGAN BENCANA 0 6.796.196 341.606.104 0 348.402.300
12 01 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN 0 6.796.196 341.606.104 0 348.402.300
03.03 PEMBINAAN HUKUM 0 2.613.488.297 1.798.905.126 0 4.412.393.423
13 01 PROGRAM PERENCANAAN HUKUM 0 39.185.791 377.342 0 39.563.133
14 02 PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM 0 88.138.259 300.388 0 88.438.647
15 03 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM 0 126.277.452 2.819.823 0 129.097.275
16 04 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN 0 499.483.962 142.353.638 0 641.837.600
HUKUM
17 05 PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN 0 226.851.708 1.633.828.914 0 1.860.680.622
DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA
18 06 PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 0 1.480.254.525 19.157.021 0 1.499.411.546
19 07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM 0 153.296.600 68.000 0 153.364.600
04 EKONOMI 570.727.143 17.830.776.917 35.501.444.763 3.455.876.974 57.358.825.797
04.01 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA,
KOPERASI DAN UKM
180.963.743 1.116.873.763 85.939.428 191.757.428 1.575.534.362
1 01 PROGRAM PERSAINGAN USAHA 32.812.018 45.565.890 3.935.992 0 82.313.900
70.676.293.442 48.661.252.653 26.548.289.599 316.844.352 146.202.680.046
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 3
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
2 02 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN 6.982.647 54.720.577 18.890.000 0 80.593.224
PERDAGANGAN
3 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN 14.955.030 64.273.470 235.500 0 79.464.000
INTERNASIONAL
4 05 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM 0 48.303.821 596.141 300.000 49.199.962
5 06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 99.150.971 339.225.249 16.745.380 0 455.121.600
6 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN 0 32.437.572 355.000 47.357.428 80.150.000
KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM
7 09 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA 0 239.637.608 11.430.492 5.100.000 256.168.100
BAGI UMKM
8 10 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 0 17.880.000 120.000 0 18.000.000
KOPERASI
9 11 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO 0 93.206.100 18.500 133.000.000 226.224.600
10 12 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM 27.063.077 181.623.476 33.612.423 6.000.000 248.298.976
NEGERI
04.02 TENAGA KERJA 0 1.134.972.129 227.814.733 7.387.925 1.370.174.787
11 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS 0 377.063.002 182.184.645 0 559.247.647
TENAGA KERJA
12 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA 0 226.205.196 4.341.279 1.569.925 232.116.400
TENAGA KERJA
13 04 PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN 0 531.703.931 41.288.809 5.818.000 578.810.740
KERJA
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN
KELAUTAN
24.600 4.610.892.828 1.256.399.425 3.248.080.061 9.115.396.914
14 02 PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER 0 303.179.329 26.218.771 0 329.398.100
DAYA HUTAN
15 03 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 0 298.925.462 36.164.141 177.189.022 512.278.625
16 04 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 13.200 1.440.656.206 324.926.714 1.242.860.909 3.008.457.029
17 05 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER 0 365.272.311 139.325.189 0 504.597.500
DAYA KELAUTAN
18 06 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN 11.400 947.115.635 583.993.431 55.216.750 1.586.337.216
19 08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 0 1.255.743.885 145.771.179 1.772.813.380 3.174.328.444
04.04 PENGAIRAN 0 1.187.219.367 4.329.088.455 0 5.516.307.822
20 01 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN 0 436.890.583 1.793.072.639 0 2.229.963.222
KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA
21 03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN 0 750.328.784 2.536.015.816 0 3.286.344.600
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
04.05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 19.478.500 299.017.622 3.470.534.814 0 3.789.030.936
22 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN 15.000.000 53.740.132 3.214.033.168 0 3.282.773.300
SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN
23 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN 0 65.417.050 173.960.950 0 239.378.000
SARANA DAN PRASARANA ENERGI
24 03 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 4.478.500 28.022.320 14.539.880 0 47.040.700
SERTA TEKNOLOGI ENERGI
25 04 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN 0 46.297.800 0 0 46.297.800
REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI
26 05 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH 0 36.415.184 61.800.816 0 98.216.000
DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA
PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI
27 06 PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN 0 17.590.000 0 0 17.590.000
REFORMASI SARANA DAN PRASARANA
KETENAGALISTRIKAN
28 08 PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI 0 51.535.136 6.200.000 0 57.735.136
DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN
04.06 PERTAMBANGAN 165.200.000 1.696.959.041 698.936.255 0 2.561.095.296
29 01 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL 85.054.900 924.298.095 625.262.268 0 1.634.615.263
DAN BATUBARA
30 02 PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS 80.145.100 772.660.946 73.673.987 0 926.480.033
04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 197.741.159 1.252.827.563 167.807.332 6.000.000 1.624.376.054
31 01 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM 0 119.332.082 73.807.918 6.000.000 199.140.000
PRODUKSI
32 02 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN 15.730.794 264.651.621 32.110.634 0 312.493.049
MENENGAH
33 03 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI 122.322.648 273.942.566 41.877.441 0 438.142.655
INDUSTRI
71.147.201.709 59.319.547.782 36.760.862.710 3.770.069.766 170.997.681.967
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 4
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
34 04 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI 59.687.717 594.901.294 20.011.339 0 674.600.350
04.08 TRANSPORTASI 0 4.209.321.754 24.976.873.139 0 29.186.194.893
35 01 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN 0 1.492.342.995 4.182.246.770 0 5.674.589.765
JEMBATAN
36 02 PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN 0 693.512.159 10.227.382.465 0 10.920.894.624
JEMBATAN
37 03 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS 0 16.701.457 375.001.843 0 391.703.300
LLAJ
38 04 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 0 52.989.000 68.450.000 0 121.439.000
ANGKUTAN LLAJ
39 05 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 750.000 31.645.000 0 32.395.000
DAN FASILITAS LLAJ
40 06 PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN 0 799.075 135.058.825 0 135.857.900
ANGKUTAN PERKERETAAPIAN
41 07 PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA 0 10.755.080 3.452.593.660 0 3.463.348.740
DAN SARANA KERETA API
42 08 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA 0 0 40.718.900 0 40.718.900
KERETA API
43 09 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI 0 6.233.100 37.647.500 0 43.880.600
KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN
44 10 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 29.369.620 37.105.080 0 66.474.700
PRASARANA LLAJ
45 11 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT 0 312.752.645 2.377.791.855 0 2.690.544.500
46 12 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 90.000.000 68.615.000 0 158.615.000
TRANSPORTASI LAUT
47 13 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 569.285.722 11.170.378 0 580.456.100
PERATURAN TRANSPORTASI LAUT
48 14 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP 0 145.218.823 851.761.577 0 996.980.400
49 15 PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, 0 0 43.455.200 0 43.455.200
DANAU DAN PENYEBERANGAN
50 16 PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI 0 4.825.600 19.930.000 0 24.755.600
KELEMBAGAAN ASDP
51 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA 0 295.169.274 2.370.099.026 0 2.665.268.300
52 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA 0 0 241.078.200 0 241.078.200
TRANSPORTASI UDARA
53 19 PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN 0 248.590.400 139.383.465 0 387.973.865
PERATURAN TRANSPORTASI UDARA
54 20 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA 0 57.357.800 12.543.000 0 69.900.800
55 21 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 14.236.328 42.340.872 0 56.577.200
PERHUBUNGAN
56 22 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN 0 168.432.676 210.854.523 0 379.287.199
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
04.09 TELEKOMUNIKASI 4.980.041 2.055.237.957 285.108.514 2.651.560 2.347.978.072
57 01 PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN 0 354.482.666 10.156.311 2.591.560 367.230.537
TELEMATIKA
58 02 PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN 4.980.041 1.559.198.581 158.765.114 60.000 1.723.003.736
PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS
DAN TELEMATIKA
59 03 PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI 0 141.556.710 116.187.089 0 257.743.799
DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
04.90 EKONOMI LAINNYA 2.339.100 267.454.893 2.942.668 0 272.736.661
60 01 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI 0 62.365.028 2.277.172 0 64.642.200
INVESTASI
61 02 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA 0 113.269.044 260.696 0 113.529.740
INVESTASI
62 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL 2.339.100 36.358.721 404.800 0 39.102.621
63 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN 0 55.462.100 0 0 55.462.100
05 LINGKUNGAN HIDUP 45.991.000 3.946.489.600 3.890.315.303 6.432.500 7.889.228.403
05.01 MANAJEMEN LIMBAH 0 43.282.040 460.087.960 0 503.370.000
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN 0 35.782.040 459.587.960 0 495.370.000
PERSAMPAHAN DAN DRAINASE
2 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 0 7.500.000 500.000 0 8.000.000
05.03 PENANGGULANGAN POLUSI 0 147.989.886 6.954.970 0 154.944.856
3 01 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 0 910.558 0 0 910.558
HIDUP
71.214.208.567 66.490.656.278 62.505.886.330 3.772.721.326 203.983.472.501
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 5
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
4 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN 0 147.079.328 6.954.970 0 154.034.298
LINGKUNGAN HIDUP
05.04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 45.991.000 1.953.004.410 2.740.930.253 6.432.500 4.746.358.163
5 01 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER 0 413.121.418 172.843.686 0 585.965.104
DAYA ALAM
6 02 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN 0 892.382.609 53.617.491 3.262.500 949.262.600
SUMBER DAYA ALAM
7 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN 45.991.000 344.916.787 26.787.490 3.170.000 420.865.277
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
8 04 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN 0 302.583.596 2.487.681.586 0 2.790.265.182
PANTAI
05.05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 1.630.567.380 652.433.171 0 2.283.000.551
9 01 PROGRAM PENATAAN RUANG 0 345.317.876 252.273.695 0 597.591.571
10 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN 0 1.285.249.504 400.159.476 0 1.685.408.980
05.90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA 0 171.645.884 29.908.949 0 201.554.833
11 01 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES 0 171.645.884 29.908.949 0 201.554.833
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 0 4.729.648.366 4.691.771.171 11.485.205.299 20.906.624.836
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 0 334.664.851 1.065.373.573 0 1.400.038.424
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 334.664.851 1.065.373.573 0 1.400.038.424
06.02 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN 0 1.070.602.067 409.653.755 1.746.198.500 3.226.454.322
2 01 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 0 276.888.051 2.904.171 76.707.500 356.499.722
3 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 0 793.714.016 406.749.584 1.669.491.000 2.869.954.600
06.03 PENYEDIAAN AIR MINUM 0 506.346.489 2.498.299.211 261.408.000 3.266.053.700
4 01 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU 0 35.642.525 1.060.993.875 0 1.096.636.400
5 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR 0 470.703.964 1.437.305.336 261.408.000 2.169.417.300
MINUM DAN AIR LIMBAH
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA 0 2.818.034.959 718.444.632 9.477.598.799 13.014.078.390
6 01 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 0 156.245.517 237.007.673 50.000 393.303.190
7 02 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN 0 315.515.827 90.505.073 2.133.800 408.154.700
CEPAT TUMBUH
8 03 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL 0 498.913.074 320.647.809 102.889.017 922.449.900
9 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL 0 83.000.000 0 0 83.000.000
10 06 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA 0 7.000.000 8.000.000 0 15.000.000
BESAR DAN METROPOLITAN
11 07 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA 0 218.996.267 350.000 838.396.933 1.057.743.200
PERDESAAN
12 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN 0 23.814.000 186.000 0 24.000.000
ANTAR KOTA
13 09 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 0 1.481.780.274 60.468.077 8.534.129.049 10.076.377.400
PERDESAAN
14 10 PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN 0 32.770.000 1.280.000 0 34.050.000
MENENGAH
07 KESEHATAN 1.107.704.271 8.459.988.026 2.819.923.189 5.614.214.436 18.001.829.922
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0 1.223.688.894 155.206.642 0 1.378.895.536
1 01 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0 959.200.336 752.500 0 959.952.836
2 02 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 0 258.587.177 154.165.623 0 412.752.800
3 03 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 0 5.901.381 288.519 0 6.189.900
07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN 1.087.910.527 4.075.844.396 1.835.470.627 4.003.352.715 11.002.578.265
4 01 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 1.087.910.527 4.075.844.396 1.835.470.627 4.003.352.715 11.002.578.265
07.03 PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 19.793.744 1.209.366.733 473.453.675 1.609.084.081 3.311.698.233
5 02 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 0 96.345.187 276.000 204.000 96.825.187
MASYARAKAT
6 03 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 484.611.231 83.311.258 1.442.734.851 2.010.657.340
7 04 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 19.793.744 400.578.046 388.848.127 1.800.000 811.019.917
8 05 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 0 227.832.269 1.018.290 164.345.230 393.195.789
07.04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 0 690.458.937 1.467.563 0 691.926.500
9 01 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 0 562.153.125 165.975 0 562.319.100
10 02 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 0 34.805.400 6.000 0 34.811.400
11 03 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL 0 93.500.412 1.295.588 0 94.796.000
BERKUALITAS
07.05 LITBANG KESEHATAN 0 126.571.669 33.700.171 0 160.271.840
12 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 0 126.571.669 33.700.171 0 160.271.840
72.367.903.838 82.448.532.275 73.127.183.522 20.876.795.921 248.820.415.556
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 6
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
07.90 KESEHATAN LAINNYA 0 1.134.057.397 320.624.511 1.777.640 1.456.459.548
13 01 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN 0 528.148.943 161.236.790 1.777.640 691.163.373
14 02 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN 0 605.908.454 159.387.721 0 765.296.175
KESEHATAN
08 PARIWISATA DAN BUDAYA 0 1.285.050.320 88.521.836 42.493.921 1.416.066.077
08.01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 0 779.726.394 79.475.225 14.160.000 873.361.619
1 01 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 0 53.080.436 5.919.564 0 59.000.000
2 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 0 114.987.058 44.115.642 0 159.102.700
3 03 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 0 66.897.319 5.522.100 0 72.419.419
4 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 0 423.750.081 2.589.419 0 426.339.500
5 05 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 0 95.071.500 21.268.500 14.160.000 130.500.000
6 06 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 0 25.940.000 60.000 0 26.000.000
08.02 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 6.460.000 0 0 6.460.000
7 02 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI 0 6.460.000 0 0 6.460.000
PEMUDA
08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN 0 118.436.647 8.858.890 28.333.921 155.629.458
8 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN 0 118.436.647 8.858.890 28.333.921 155.629.458
MEDIA MASSA
08.05 PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI 0 380.427.279 187.721 0 380.615.000
9 01 PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI 0 380.427.279 187.721 0 380.615.000
09 AGAMA 0 544.837.692 125.708.923 242.529.085 913.075.700
09.01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 0 496.269.142 119.194.633 194.471.225 809.935.000
1 01 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN 0 482.463.670 118.943.883 84.192.647 685.600.200
BERAGAMA
2 02 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, 0 13.805.472 250.750 110.278.578 124.334.800
PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI
KEAGAMAAN
09.02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 0 16.502.488 4.769.652 9.227.860 30.500.000
3 01 PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 0 16.502.488 4.769.652 9.227.860 30.500.000
09.03 LITBANG AGAMA 0 30.209.062 1.644.638 1.180.000 33.033.700
4 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 0 30.209.062 1.644.638 1.180.000 33.033.700
09.90 PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA 0 1.857.000 100.000 37.650.000 39.607.000
5 01 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL 0 1.857.000 100.000 37.650.000 39.607.000
KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10 PENDIDIKAN 17.662.088.903 20.015.428.562 8.417.317.971 37.991.653.086 84.086.488.522
10.01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 317.542.017 618.500 812.042.683 1.130.203.200
1 01 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 317.542.017 618.500 812.042.683 1.130.203.200
10.02 PENDIDIKAN DASAR 25.523.326 2.431.716.586 773.365.376 28.336.516.692 31.567.121.980
2 01 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN 25.523.326 2.431.716.586 773.365.376 28.336.516.692 31.567.121.980
TAHUN
10.03 PENDIDIKAN MENENGAH 69.078.281 1.041.902.183 408.111.678 4.046.807.621 5.565.899.763
3 01 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 69.078.281 1.041.902.183 408.111.678 4.046.807.621 5.565.899.763
10.04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 37.787.621 369.709.816 41.458.986 606.954.603 1.055.911.026
4 01 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 37.787.621 369.709.816 41.458.986 606.954.603 1.055.911.026
10.05 PENDIDIKAN KEDINASAN 216.800 175.407.044 15.760.556 1.068.500 192.452.900
5 01 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 216.800 175.407.044 15.760.556 1.068.500 192.452.900
10.06 PENDIDIKAN TINGGI 6.435.587.619 10.243.548.644 6.683.237.421 1.371.889.512 24.734.263.196
6 01 PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI 6.435.587.619 10.243.548.644 6.683.237.421 1.371.889.512 24.734.263.196
10.07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 11.074.888.276 3.930.011.364 241.790.854 2.462.871.150 17.709.561.644
7 01 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA 274.696.270 2.753.221.774 134.211.862 2.340.959.660 5.503.089.566
KEPENDIDIKAN
8 02 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN 0 226.553.558 55.552.442 8.000.000 290.106.000
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
9 03 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 10.800.192.006 950.236.032 52.026.550 113.911.490 11.916.366.078
10.08 PENDIDIKAN KEAGAMAAN 0 305.527.386 16.132.531 218.068.816 539.728.733
10 01 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN 0 305.527.386 16.132.531 218.068.816 539.728.733
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
10.09 LITBANG PENDIDIKAN 19.006.980 439.489.009 3.627.282 135.433.509 597.556.780
11 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 19.006.980 439.489.009 3.627.282 135.433.509 597.556.780
10.10 PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 0 760.574.513 233.214.787 0 993.789.300
12 01 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 0 22.500.000 0 0 22.500.000
PEMUDA
90.029.992.741 104.689.831.733 81.846.141.976 59.155.249.653 335.721.216.103
KODE DAN NAMA FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM JUMLAH
Halaman : 7
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM DAN JENIS BELANJA
( DALAM RIBUAN RUPIAH )
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
Lampiran II
BELANJA
PEGAWAI
BELANJA
BARANG
BELANJA
MODAL
BANTUAN
SOSIAL
13 02 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI 0 235.681.042 579.000 0 236.260.042
PEMUDA
14 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN 0 20.000.000 0 0 20.000.000
OLAHRAGA
15 04 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 0 227.737.078 646.626 0 228.383.704
16 05 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH 0 254.656.393 231.989.161 0 486.645.554
RAGA
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 0 1.224.478.645 96.181.631 2.135.996.710 3.456.656.986
11.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL
ANAK-ANAK DAN KELUARGA
0 281.887.307 1.369.762 475.399.872 758.656.941
1 01 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS 0 120.148.628 380.500 475.399.872 595.929.000
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTER
2 02 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN 0 16.216.930 242.070 0 16.459.000
PERLINDUNGAN ANAK
3 04 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN 0 19.303.179 359.762 0 19.662.941
KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
4 05 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 0 126.218.570 387.430 0 126.606.000
11.05 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0 81.536.651 339.607 10.690.750 92.567.008
5 01 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN 0 59.897.158 231.100 10.690.750 70.819.008
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
6 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN 0 21.639.493 108.507 0 21.748.000
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
11.06 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL 0 224.539.799 26.755.362 307.812.939 559.108.100
7 01 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 0 199.330.449 26.755.362 307.178.189 533.264.000
KESEJAHTERAAN SOSIAL
8 02 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN 0 25.209.350 0 634.750 25.844.100
KESEJAHTERAAN SOSIAL
11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 459.918.901 47.747.050 1.320.288.149 1.827.954.100
9 01 PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN 0 459.918.901 47.747.050 1.320.288.149 1.827.954.100
SOSIAL
11.09 LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL 0 72.937.144 7.901.980 504.000 81.343.124
10 01 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 21.234.900 0 504.000 21.738.900
KESEJAHTERAAN SOSIAL
11 02 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN 0 51.702.244 7.901.980 0 59.604.224
KESEJAHTERAAN RAKYAT
11.90 PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA 0 103.658.843 12.067.870 21.301.000 137.027.713
12 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN 0 5.977.700 0 0 5.977.700
SOSIAL
13 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 0 97.681.143 12.067.870 21.301.000 131.050.013
KESEJAHTERAAN SOSIAL
90.029.992.741 106.652.384.891 82.175.538.394 61.291.246.363 340.149.162.389
~~M/7~~",,,,
~'!r;-~~F?",-:'~h~
~~"'7ji""~~
~M "'~~
~~~ ~~~
~~~ ~\"J
~~~.~~.c.v..·-l.'v~;~.~~~ht/
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2010
MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
Lampiran II
RINCIAN JENIS BELANJA
BELANJA
BELBAENLJANLJAAIN- BELANJA BELANJA BUNGA
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL
DAN PINJAMAN
BELANJA SUBSIDI
HIBAH
BANTUAN SOlASIINAl
JUMLAH
745631980 2
3406.114,299.116,224,Q368,1839Q0266,31.6752.5,384.3.89941QQ 90,029,992,741
115.594.641.61937108.51.5739.4.01,180349.2097.30905..6.48.530448.20Q06.8780..0.35.00026600160 70.334.330.000
115.59F4u,6n4gs1i,6P1e79331l,a8015y5.9737a,1,40,1n80.394a92073.n5009.,5.68,43U0,4480020m68,0708..u0,05.300m026600160 55.409,700,000
99PS66ru33ob,,g55r00Fa00um0,.n000g00Ps0000i99e6m6P0033eb,,l5e5ar00yd0a0an,,y00aa00na00nUmMuamsyarakat 0
111155,.5,599SP44ur,o6,b6g44rF1a1U,0m6,.6n1001g9P9s00i0ePm0ibnajaymaraann PBeumn0egralntUathang. 00
5PS6ru1ob,g5r0Fa0um0,n00g0Ps00i5e6nP01ge,em5m0bb0aa,n0ng0gu0annanDDaearearhahKhusus 115577,,882332PS0,,000ru.,o3003bg2002r7,,F7a00,u,m000n60060202g6,,6S2s00004iu008,b00P,86se52idl5a5i,y,00da20an70na.,,n00T600rU60amn00sufmer LLaaininnnyyaa 5555,,440099,.770000,,000000
22990011,,,,5599PS65654ru455o,b,,,9g0904r04F0a8080um,,n88g33Ps6006i33e6m6P,,44e0b0l331i1aa7799yy,,,a,a6611na447700an6699n,,,,0088L000U33a0066imn-uLmainLainnya 14,924,630,000 77,,11007700,,,,11000PS0000000ruo,,b,,0000g0000rFa0000um,,n0000g00*Ps00000ie0mPebliaayyaanaann LUaimn0-1871123,6510,504,71975,,,72712,980541,94299,341,0506,,,30952,430814,41203,086,73006,,,9803,108413696906361 160,364,322,741
* Merupakan bagian dari transfer ke daerah
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar